Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
422 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FEAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
998,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FEAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
998,20 |
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15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FEAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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998,20 |
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29/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 422/2013 - REF. MAIO/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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998,20 |
TOTAL |
998,20 |
998,20 |
998,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.