Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
448 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIROS COMPETENCIA MÊS 02/2013. |
0,00 |
3.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIROS COMPETENCIA MÊS 02/2013. |
3.390,00 |
|
|
15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIROS COMPETENCIA MÊS 02/2013. |
|
3.390,00 |
|
27/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.390,00 |
TOTAL |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
27/02/2013 |
185,91 |
448/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
27/02/2013 |
203,40 |
448/2013 |
Lançada |
I.N.S.S. |
27/02/2013 |
372,90 |
448/2013 |
Lançada |
TOTAL |
|
762,21 |
|
|