Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MOTORKRAPF DE RICARDO KRAPF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
459 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO POLO DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
2.435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO POLO DO GABINETE DO PREFEITO. |
2.435,00 |
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15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO POLO DO GABINETE DO PREFEITO. |
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2.435,00 |
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11/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152214
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2.000,00 |
TOTAL |
2.435,00 |
2.435,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
435,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.