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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 469 Data de lançamento: 15/02/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 72 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10 ,P /VEICULO DA SEC. DA ADM. CFE LIC. DE TP Nº 10 /2012. 0,00 223,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 72 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10 ,P /VEICULO DA SEC. DA ADM. CFE LIC. DE TP Nº 10 /2012. 223,20
15/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 72 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10 ,P /VEICULO DA SEC. DA ADM. CFE LIC. DE TP Nº 10 /2012. 223,20
28/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152201 223,20
TOTAL 223,20 223,20 223,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.