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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 471 Data de lançamento: 15/02/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 36 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 10/2012, E AUTORIZAÇÃO. 0,00 111,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 36 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 10/2012, E AUTORIZAÇÃO. 111,60
15/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 36 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 10/2012, E AUTORIZAÇÃO. 111,60
28/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152201 111,60
TOTAL 111,60 111,60 111,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.