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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTE FIDENCIO DE ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 480 Data de lançamento: 15/02/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 21 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPEESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAT. ÔNIBUS ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS NUM TOTAL DE SETE DIAS, CFE AUTORIZAÇÃO LIC. Nº 21 /2012. 0,00 2.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2013 PELA DESPEESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAT. ÔNIBUS ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS NUM TOTAL DE SETE DIAS, CFE AUTORIZAÇÃO LIC. Nº 21 /2012. 2.520,00
15/02/2013 PELA DESPEESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRAT. ÔNIBUS ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR P/ ALUNOS NUM TOTAL DE SETE DIAS, CFE AUTORIZAÇÃO LIC. Nº 21 /2012. 2.520,00
01/03/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.520,00
TOTAL 2.520,00 2.520,00 2.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.