MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA O VICE PREFEITO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM MOCHADOR ELETRICO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA CONF ORDEM EM ANEXO
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA O VICE PREFEITO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM MOCHADOR ELETRICO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA CONF ORDEM EM ANEXO
80,00
15/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA O VICE PREFEITO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM MOCHADOR ELETRICO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA CONF ORDEM EM ANEXO
80,00
14/03/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.