Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUGUSTO FERRAGENS DE CLAUDIO A. DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
502 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Obras e Instalações |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO, REFORLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ, DA VILA ESPINILHO. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ, DA VILA ESPINILHO. |
580,00 |
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15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ, DA VILA ESPINILHO. |
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580,00 |
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17/07/2015 |
ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO |
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-580,00 |
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17/07/2015 |
ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO |
-580,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.