Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.08.00.00.00 - Pedagios
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE VIAGENS DO MESMO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
0,00
51,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE VIAGENS DO MESMO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
51,00
28/02/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE VIAGENS DO MESMO A SERVIÇO DA SECRETARIA.
51,00
12/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
51,00
TOTAL
51,00
51,00
51,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.