Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
559 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.004,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.004,05 |
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04/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.004,05 |
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11/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152237
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1.004,05 |
TOTAL |
1.004,05 |
1.004,05 |
1.004,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.