3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO C/ GOVERNADOR DO ESTADO/RS, NA CID. DE CARAZINHO, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO C/ GOVERNADOR DO ESTADO/RS, NA CID. DE CARAZINHO, CFE AUTORIZAÇÃO.
78,00
04/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO C/ GOVERNADOR DO ESTADO/RS, NA CID. DE CARAZINHO, CFE AUTORIZAÇÃO.
78,00
25/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2013
PLINIO DOS SANTOS VEZARO - 825
78,00
TOTAL
78,00
78,00
78,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.