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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: HOTEL E CHURRASCARIA PALMEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 570 Data de lançamento: 04/03/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 15 ALMOÇOS NA CIDADE DE P. DAS MISSÕES P/ SERVIDORES DO GRUPO NAAB, CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 15 ALMOÇOS NA CIDADE DE P. DAS MISSÕES P/ SERVIDORES DO GRUPO NAAB, CFE AUTORIZAÇÃO. 225,00
04/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 15 ALMOÇOS NA CIDADE DE P. DAS MISSÕES P/ SERVIDORES DO GRUPO NAAB, CFE AUTORIZAÇÃO. 225,00
02/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.