Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
574 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO TP Nº 012/2013, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. |
0,00 |
982,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO TP Nº 012/2013, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. |
982,96 |
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04/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO TP Nº 012/2013, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. |
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982,96 |
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07/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 574/2013 - REF. MARÇO/2013
PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 2738 |
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982,96 |
TOTAL |
982,96 |
982,96 |
982,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.