Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
610 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Obrigações Patronais |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Secretaria da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTOS OFICINAS SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA DO MES 02/2013. |
0,00 |
126,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2013 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTOS OFICINAS SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA DO MES 02/2013. |
126,54 |
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04/03/2013 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTOS OFICINAS SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA DO MES 02/2013. |
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126,54 |
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08/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 610/2013
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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126,54 |
TOTAL |
126,54 |
126,54 |
126,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.