3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 30/06/2011 A 29/06/2012, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
0,00
1.181,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 30/06/2011 A 29/06/2012, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
1.181,59
02/01/2013
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS, COM PERIODO AQUISITIVO DE 30/06/2011 A 29/06/2012, E PERIODO DO GOZO DE 01/01/2013 A 30/01/2013.
1.181,59
02/01/2013
ANULAR DE EMPENH0 POR MOTIVOS DE DUPLICIDADE. VALOR JÁ EMPENHADO NO EMPENHO 041/2013.
-1.181,59
10/01/2013
ANULAR DE EMPENH0 POR MOTIVOS DE DUPLICIDADE. VALOR JÁ EMPENHADO NO EMPENHO 041/2013.
-1.181,59
TOTAL
0,00
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0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.