Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
668 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Secretaria da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 454 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE CONV. Nº 12/ 2012. |
0,00 |
1.407,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 454 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE CONV. Nº 12/ 2012. |
1.407,40 |
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04/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 454 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE CONV. Nº 12/ 2012. |
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1.407,40 |
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19/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 668/2013
AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 |
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1.407,40 |
TOTAL |
1.407,40 |
1.407,40 |
1.407,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.