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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 672 Data de lançamento: 04/03/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 12 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUSIÇÃO DE 212,400 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DA ADM, CFE LIC. DE TP Nº 12/ 2012. 0,00 658,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUSIÇÃO DE 212,400 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DA ADM, CFE LIC. DE TP Nº 12/ 2012. 658,44
04/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUSIÇÃO DE 212,400 LTS DE GASOLINA PREÇO LITRO R$ 3,10, P/ VEICULOS DA SEC. DA ADM, CFE LIC. DE TP Nº 12/ 2012. 658,44
19/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 569 658,44
TOTAL 658,44 658,44 658,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.