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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 675 Data de lançamento: 04/03/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 LTS DE OLEO E UMA CAMARA DE AR P/ VEICULOS DAS SEC. DE OBRA CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 LTS DE OLEO E UMA CAMARA DE AR P/ VEICULOS DAS SEC. DE OBRA CFE AUTORIZAÇÃO. 42,00
04/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 LTS DE OLEO E UMA CAMARA DE AR P/ VEICULOS DAS SEC. DE OBRA CFE AUTORIZAÇÃO. 42,00
19/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 569 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.