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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 68 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 586,29 LITROS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 2,91, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO LIC. Nª 10/ 2012. 0,00 1.647,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 PELA DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 586,29 LITROS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 2,91, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO LIC. Nª 10/ 2012. 1.647,93
02/01/2013 PELA DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 586,29 LITROS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 2,91, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO LIC. Nª 10/ 2012. 1.647,93
18/01/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161294 1.647,93
TOTAL 1.647,93 1.647,93 1.647,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.