Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DEMOLIDORA COQUEIRONHO - DLEONICE RICHTER & CIA LT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
693 |
Data de lançamento: |
08/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO UM ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO UM ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
600,00 |
|
|
08/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO UM ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. |
|
600,00 |
|
14/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 567
|
|
|
600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.