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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIO DAHMER & FILHO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 696 Data de lançamento: 08/03/2013
Tipo de empenho: Mobiliário em Geral
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABÓLICA, COM MATERIAL PARA ISNTALAÇÃO (FIOS E CABOS), E MÃO DE OBRA PRA INSTALAÇÃO DA MESMA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NAAB. 0,00 749,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABÓLICA, COM MATERIAL PARA ISNTALAÇÃO (FIOS E CABOS), E MÃO DE OBRA PRA INSTALAÇÃO DA MESMA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NAAB. 749,00
08/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABÓLICA, COM MATERIAL PARA ISNTALAÇÃO (FIOS E CABOS), E MÃO DE OBRA PRA INSTALAÇÃO DA MESMA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA NAAB. 749,00
15/03/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 749,00
TOTAL 749,00 749,00 749,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.