MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RAFAEL QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CONF ORDEM EM ANEXO
0,00
104,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RAFAEL QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CONF ORDEM EM ANEXO
104,50
08/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RAFAEL QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CONF ORDEM EM ANEXO
104,50
10/04/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 700/2013 - REF. MARÇO/2013
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
104,50
TOTAL
104,50
104,50
104,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.