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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI

Dados do Empenho
Número do empenho: 703 Data de lançamento: 08/03/2013
Tipo de empenho: Diárias Servidores
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERDIROA DO BOLÇA FAMILIA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 18 E 19 DE MARÇO DE 2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 0,00 418,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERDIROA DO BOLÇA FAMILIA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 18 E 19 DE MARÇO DE 2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 418,48
08/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERDIROA DO BOLÇA FAMILIA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA DIA 18 E 19 DE MARÇO DE 2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 418,48
15/03/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 418,48
TOTAL 418,48 418,48 418,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.