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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CENTRO AUTOMOTIVO KRANZ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 732 Data de lançamento: 08/03/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 185/60R, E 04 VALVULAS PNEU SEM CAMARA TR-414, P/ VEICULO POLO DE USO DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 1.108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 185/60R, E 04 VALVULAS PNEU SEM CAMARA TR-414, P/ VEICULO POLO DE USO DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. 1.108,00
08/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 185/60R, E 04 VALVULAS PNEU SEM CAMARA TR-414, P/ VEICULO POLO DE USO DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. 1.108,00
04/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000581 PAGTO. REF. EMPENHO 732/2013 - REF. ABRIL/2013 CENTRO AUTOMOTIVO KRANZ LTDA - 3165 1.108,00
TOTAL 1.108,00 1.108,00 1.108,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.