MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO.
150,00
11/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO.
150,00
20/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152219
PAGTO. REF. EMPENHO 780/2013 - REF. MARÇO/2013
PERCIO SIMON DA SILVA - 31
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.