MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRICULURA, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRICULURA, CFE AUTORIZAÇÃO.
200,00
11/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDOR A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRICULURA, CFE AUTORIZAÇÃO.
200,00
20/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152218
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2013 - REF. MARÇO/2013
MISRAEL SILVEIRA DE JESUS - 1267
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.