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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 791 Data de lançamento: 11/03/2013
Tipo de empenho: Mobiliário em Geral
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: Aquisiçã Equipamentos P/ UBS Consulta Popular

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 01 MAQ. DIGITAL SANSUNG P/ SECRETARIA SAUDE CONVÊNIO CONSULTA POPULAR., CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 499,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 01 MAQ. DIGITAL SANSUNG P/ SECRETARIA SAUDE CONVÊNIO CONSULTA POPULAR., CFE AUTORIZAÇÃO. 499,24
11/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 01 MAQ. DIGITAL SANSUNG P/ SECRETARIA SAUDE CONVÊNIO CONSULTA POPULAR., CFE AUTORIZAÇÃO. 499,24
21/03/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 499,24
TOTAL 499,24 499,24 499,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.