Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
791 |
Data de lançamento: |
11/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Mobiliário em Geral |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Secretaria da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Aquisiçã Equipamentos P/ UBS Consulta Popular |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 01 MAQ. DIGITAL SANSUNG P/ SECRETARIA SAUDE CONVÊNIO CONSULTA POPULAR., CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
499,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 01 MAQ. DIGITAL SANSUNG P/ SECRETARIA SAUDE CONVÊNIO CONSULTA POPULAR., CFE AUTORIZAÇÃO. |
499,24 |
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11/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 01 MAQ. DIGITAL SANSUNG P/ SECRETARIA SAUDE CONVÊNIO CONSULTA POPULAR., CFE AUTORIZAÇÃO. |
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499,24 |
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21/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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499,24 |
TOTAL |
499,24 |
499,24 |
499,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.