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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 794 Data de lançamento: 11/03/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E DEMAIS PRODUTOS P/ TRABALHOS EM GRUPOS DE MULHERES TRABALHOS DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 293,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E DEMAIS PRODUTOS P/ TRABALHOS EM GRUPOS DE MULHERES TRABALHOS DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 293,65
11/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E DEMAIS PRODUTOS P/ TRABALHOS EM GRUPOS DE MULHERES TRABALHOS DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 293,65
22/03/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 794/2013 - REF. MARÇO/2013 SIRLEI TECIDOS - 436 293,65
TOTAL 293,65 293,65 293,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.