Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JOEL OLIVEIRA DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
810 |
Data de lançamento: |
13/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
Fonte de Recurso: |
BRASIL ALFABETIZADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
7 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE LIC. DE CONVITE Nº 07/2013. |
0,00 |
8.299,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE LIC. DE CONVITE Nº 07/2013. |
8.299,70 |
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13/03/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, P/ SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE LIC. DE CONVITE Nº 07/2013. |
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8.299,70 |
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22/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2013 - REF. MARÇO/2013
JOEL OLIVEIRA DA ROSA - 3183 |
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8.299,70 |
TOTAL |
8.299,70 |
8.299,70 |
8.299,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.