MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.08.99.04.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor
Natureza da despesa:
IPERGS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPERGS, CFME DESCONTO NO ICMS DO DIA 25/03/2013, NO VALOR DE R$ 21.150,00, SENDO 50% PARA SER EMPENHADO.
0,00
10.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPERGS, CFME DESCONTO NO ICMS DO DIA 25/03/2013, NO VALOR DE R$ 21.150,00, SENDO 50% PARA SER EMPENHADO.
10.750,00
22/03/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPERGS, CFME DESCONTO NO ICMS DO DIA 25/03/2013, NO VALOR DE R$ 21.150,00, SENDO 50% PARA SER EMPENHADO.
10.750,00
26/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 834/2013 - REF. MARÇO/2013
IPERGS - 2459
10.750,00
TOTAL
10.750,00
10.750,00
10.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.