O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAZIANE ZENI

Dados do Empenho
Número do empenho: 892 Data de lançamento: 22/03/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO PARCIAL DA MAQUINA PESADA CAT 120B. QUE FAZ A MALHA ROD. DO MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 09/2013. 0,00 41.326,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO PARCIAL DA MAQUINA PESADA CAT 120B. QUE FAZ A MALHA ROD. DO MUNIC. CFE LIC. DE CONVITE Nº 09/2013. 41.326,40
22/03/2013 CONF NF 41.326,40
02/04/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2013 - REF. ABRIL/2013 GRAZIANE ZENI - 2764 5.000,00
19/04/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 5.000,00
10/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 10.000,00
21/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2013 - REF. MAIO/2013 GRAZIANE ZENI - 2764 3.007,00
20/06/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2013 - REF. JUNHO/2013 GRAZIANE ZENI - 2764 2.500,00
30/07/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.000,00
17/09/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.000,00
30/09/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.000,00
18/10/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.000,00
05/11/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.000,00
29/11/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 819,40
TOTAL 41.326,40 41.326,40 41.326,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.