MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS BRANCAS C/ PERFIS PRETOS 03 PORTAS COMPLETAS E 06 FECHADURAS PRETAS, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
3.599,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS BRANCAS C/ PERFIS PRETOS 03 PORTAS COMPLETAS E 06 FECHADURAS PRETAS, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE AUTORIZAÇÃO.
3.599,40
02/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS BRANCAS C/ PERFIS PRETOS 03 PORTAS COMPLETAS E 06 FECHADURAS PRETAS, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CFE AUTORIZAÇÃO.
3.599,40
20/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.599,40
TOTAL
3.599,40
3.599,40
3.599,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.