PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CFE LIC. DE CONVITE Nº 21/2009.
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2.817,60
Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2013
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22/03/2013
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15/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.817,60
TOTAL
2.817,60
2.817,60
2.817,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.