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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 946 Data de lançamento: 01/04/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 685, LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LITRO R$ 2,40 ,P/ ÔNIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC.TP Nº06/13. 0,00 1.644,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 685, LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LITRO R$ 2,40 ,P/ ÔNIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC.TP Nº06/13. 1.644,00
01/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 685, LTS DE OLEO DIESEL PREÇO LITRO R$ 2,40 ,P/ ÔNIBUS DE USO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC.TP Nº06/13. 1.644,00
10/04/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 946/2013 - REF. ABRIL/2013 AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 1.644,00
TOTAL 1.644,00 1.644,00 1.644,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.