Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
12/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 681 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC.TP 06/2014. |
0,00 |
2.192,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 681 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC.TP 06/2014. |
2.192,82 |
|
|
12/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 681 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC.TP 06/2014. |
|
2.192,82 |
|
13/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.192,82 |
TOTAL |
2.192,82 |
2.192,82 |
2.192,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.