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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10 Data de lançamento: 12/01/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 681 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC.TP 06/2014. 0,00 2.192,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 681 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC.TP 06/2014. 2.192,82
12/01/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 681 LT DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC.TP 06/2014. 2.192,82
13/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.192,82
TOTAL 2.192,82 2.192,82 2.192,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.