O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LIDER SUL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 27/04/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUND. E INFANTIEL CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO 648/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. 0,00 5.143,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUND. E INFANTIEL CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO 648/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. 5.143,40
27/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (MERENDA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. ENSINO FUND. E INFANTIEL CFE LIC. DE CONVITE N° 09/2015. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO 648/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. 5.143,40
30/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA 1.831,55
11/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.000,00
28/09/2015 ESTORNO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIAS -311,85
28/09/2015 ESTORNO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIAS -311,85
TOTAL 4.831,55 4.831,55 4.831,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.