Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1045 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04.COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
0,00 |
1.412,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04.COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
1.412,05 |
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27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04.COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
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1.412,05 |
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08/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2015
FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL - 16 |
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1.412,05 |
TOTAL |
1.412,05 |
1.412,05 |
1.412,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.