Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1048 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
0,00 |
7.762,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
7.762,56 |
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27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
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7.762,56 |
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08/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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7.762,56 |
TOTAL |
7.762,56 |
7.762,56 |
7.762,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
08/05/2015 |
316,42 |
670/2015 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
08/05/2015 |
5,04 |
670/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
08/05/2015 |
540,53 |
670/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
08/05/2015 |
658,46 |
670/2015 |
Lançada |
TOTAL |
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1.520,45 |
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