Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1054 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
0,00 |
52.020,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
52.020,10 |
|
|
27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
|
52.020,10 |
|
08/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
52.020,10 |
TOTAL |
52.020,10 |
52.020,10 |
52.020,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
08/05/2015 |
316,14 |
679/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
08/05/2015 |
3.402,55 |
679/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
08/05/2015 |
4.005,88 |
679/2015 |
Lançada |
SEGUROS |
08/05/2015 |
14,37 |
679/2015 |
Lançada |
IPTU |
08/05/2015 |
77,47 |
679/2015 |
Lançada |
Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
08/05/2015 |
116,58 |
679/2015 |
Lançada |
PENSOES ALIMENTICIAS |
08/05/2015 |
505,32 |
679/2015 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
08/05/2015 |
55,44 |
679/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
08/05/2015 |
3.408,99 |
679/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
08/05/2015 |
5.199,44 |
679/2015 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
08/05/2015 |
355,55 |
679/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Banco do Brasil |
08/05/2015 |
168,16 |
679/2015 |
Lançada |
TOTAL |
|
17.625,89 |
|
|