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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUL LIDER CARINA STEIN FERREIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1069 Data de lançamento: 27/04/2015
Tipo de empenho: MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AQUIS. DE MÁQ., EQUIP. VEÍCULOS E ACESS. P/ SECRET
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CISTERNA POLIETILENO TAMPA ROSA 2.350 LTS E 01 CISTERNA POLIETILENO TAMPA ROSCA 5.000 LTS. AMBAS P/ INSTALAÇÃO NO PARQUE DE MAQ. MUNIC. CFE DISP. DE LIC.12/2015 SENDO; 01 CISTERNA 5.000LTS P/ DIESEL S10. 01 CISTERNA 2.350LTS P/ DIESEL C. 0,00 5.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CISTERNA POLIETILENO TAMPA ROSA 2.350 LTS E 01 CISTERNA POLIETILENO TAMPA ROSCA 5.000 LTS. AMBAS P/ INSTALAÇÃO NO PARQUE DE MAQ. MUNIC. CFE DISP. DE LIC.12/2015 SENDO; 01 CISTERNA 5.000LTS P/ DIESEL S10. 01 CISTERNA 2.350LTS P/ DIESEL C. 5.300,00
27/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CISTERNA POLIETILENO TAMPA ROSA 2.350 LTS E 01 CISTERNA POLIETILENO TAMPA ROSCA 5.000 LTS. AMBAS P/ INSTALAÇÃO NO PARQUE DE MAQ. MUNIC. CFE DISP. DE LIC.12/2015 SENDO; 01 CISTERNA 5.000LTS P/ DIESEL S10. 01 CISTERNA 2.350LTS P/ DIESEL C. 5.300,00
29/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.300,00
02/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CARINA STEIN FERREIRA E CIA LTDA - 1651 2.500,00
03/09/2015 PAGAMENTO NESTA DATA 40,00
19/10/2015 PAGAMENTO NESTA DATA 460,00
TOTAL 5.300,00 5.300,00 5.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.