MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DIA 05/05/15
NA CID.DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ESCLARECIMENTO JUNTO A SDR, SOBRE CONVENIOS N° 2131/2012, 2390/2012,CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
242,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DIA 05/05/15
NA CID.DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ESCLARECIMENTO JUNTO A SDR, SOBRE CONVENIOS N° 2131/2012, 2390/2012,CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
27/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DIA 05/05/15
NA CID.DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ESCLARECIMENTO JUNTO A SDR, SOBRE CONVENIOS N° 2131/2012, 2390/2012,CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
27/05/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1076/2015
Lucilene Roberta Muller - 838
242,24
TOTAL
242,24
242,24
242,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.