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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUCILENE ROBERTA MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1076 Data de lançamento: 27/04/2015
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DIA 05/05/15 NA CID.DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ESCLARECIMENTO JUNTO A SDR, SOBRE CONVENIOS N° 2131/2012, 2390/2012,CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 242,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DIA 05/05/15 NA CID.DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ESCLARECIMENTO JUNTO A SDR, SOBRE CONVENIOS N° 2131/2012, 2390/2012,CFE AUTORIZAÇÃO. 242,24
27/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DIA 05/05/15 NA CID.DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ESCLARECIMENTO JUNTO A SDR, SOBRE CONVENIOS N° 2131/2012, 2390/2012,CFE AUTORIZAÇÃO. 242,24
27/05/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1076/2015 Lucilene Roberta Muller - 838 242,24
TOTAL 242,24 242,24 242,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.