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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1084 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NASF. RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. 0,00 6.237,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NASF. RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. 6.237,62
30/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NASF. RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. 6.237,62
30/04/2015 ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO -160,00
30/04/2015 ESTORNO DEVIDO REGULARIZACAO DE EMPENHO -6.077,62
30/04/2015 ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO -160,00
30/04/2015 ESTORNO DEVIDO REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO -6.077,62
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.