Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E DEMAIS PROGR. VIGENCIA 1° DE ABRIL A 31/12/2015.
PREÇO, MENSAL R$ 4.654,09.
CFE LIC. DE INIXIGIBILIDADE 011/2015 |
41.886,81 |
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15/06/2015 |
CONF NF |
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4.654,09 |
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19/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.654,09 |
29/06/2015 |
conf nf |
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4.654,09 |
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14/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.654,09 |
27/07/2015 |
CFE NF |
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4.654,09 |
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03/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2015 - REF. AGOSTO/2015
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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4.654,09 |
28/09/2015 |
conf nf |
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13.962,27 |
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07/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2015 - REF. OUTUBRO/2015
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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4.654,09 |
30/10/2015 |
conf nf |
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4.654,09 |
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06/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.654,09 |
01/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.654,09 |
15/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.654,09 |
28/12/2015 |
CFE NF |
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9.308,18 |
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30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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4.654,09 |
10/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.654,09 |
TOTAL |
41.886,81 |
41.886,81 |
41.886,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.