MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO TRANSPORTAVA O LIXO DO MUNIC. ATE CONSORC. CIGRES NO MUNIC. DE SEBERI/RS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO TRANSPORTAVA O LIXO DO MUNIC. ATE CONSORC. CIGRES NO MUNIC. DE SEBERI/RS CFE AUTORIZAÇÃO.
56,00
15/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO TRANSPORTAVA O LIXO DO MUNIC. ATE CONSORC. CIGRES NO MUNIC. DE SEBERI/RS CFE AUTORIZAÇÃO.
56,00
TOTAL
56,00
56,00
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SALDO A PAGAR
56,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.