Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COML AREOVON RS BAZAR CRISTAIS PEDRAS NOVA ERA HE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1164 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE CONSUMO P/ TRABALHOS EM GRUPOS, DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇAO |
0,00 |
3.044,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE CONSUMO P/ TRABALHOS EM GRUPOS, DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇAO |
3.044,50 |
|
|
04/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE CONSUMO P/ TRABALHOS EM GRUPOS, DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇAO |
|
3.044,50 |
|
13/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.044,50 |
TOTAL |
3.044,50 |
3.044,50 |
3.044,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.