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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COML AREOVON RS BAZAR CRISTAIS PEDRAS NOVA ERA HE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1164 Data de lançamento: 04/05/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE CONSUMO P/ TRABALHOS EM GRUPOS, DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇAO 0,00 3.044,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE CONSUMO P/ TRABALHOS EM GRUPOS, DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇAO 3.044,50
04/05/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE CONSUMO P/ TRABALHOS EM GRUPOS, DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇAO 3.044,50
13/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.044,50
TOTAL 3.044,50 3.044,50 3.044,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.