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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1165 Data de lançamento: 04/05/2015
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SEC. DA ASSIST. SOCIAL NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 14 DO CORRENTE MES POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 340,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SEC. DA ASSIST. SOCIAL NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 14 DO CORRENTE MES POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 340,04
04/05/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SEC. DA ASSIST. SOCIAL NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 14 DO CORRENTE MES POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. 340,04
13/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 340,04
TOTAL 340,04 340,04 340,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.