Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, P/ O SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO, TRATAR ASSUNTOS JUNTO TCR/RS, E PROTOCLAR DOCUM. JUNTO AO SOF. REF RETIRADA DE COPIA DE CONVENIO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
340,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, P/ O SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO, TRATAR ASSUNTOS JUNTO TCR/RS, E PROTOCLAR DOCUM. JUNTO AO SOF. REF RETIRADA DE COPIA DE CONVENIO CFE AUTORIZAÇÃO.
340,04
05/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, P/ O SR. SEC. DE ARQ. E URBANISMO, TRATAR ASSUNTOS JUNTO TCR/RS, E PROTOCLAR DOCUM. JUNTO AO SOF. REF RETIRADA DE COPIA DE CONVENIO CFE AUTORIZAÇÃO.
340,04
27/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2015
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883
340,04
TOTAL
340,04
340,04
340,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.