3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. SAUDE CFE AURTORIZAÇÃO.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. SAUDE CFE AURTORIZAÇÃO.
160,00
05/05/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. SAUDE CFE AURTORIZAÇÃO.
160,00
15/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2015
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES - 1342
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.