Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ROSELI LARSEN MOLINARI - WILMAR DE OLIVERA MOLINAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1201 |
Data de lançamento: |
05/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos |
Natureza da despesa: |
AUXILIO SAÚDE |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNIC. 558/2015, P/ COBRIR DESPESAS DE ATENDIMENTOS MEDICOS, (CESÁREA), CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNIC. 558/2015, P/ COBRIR DESPESAS DE ATENDIMENTOS MEDICOS, (CESÁREA), CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.000,00 |
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05/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI MUNIC. 558/2015, P/ COBRIR DESPESAS DE ATENDIMENTOS MEDICOS, (CESÁREA), CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.000,00 |
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24/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855868
PAGTO. REF. EMPENHO 1201/2015 - REF. SETEMBRO/2015
Roseli Larsen Molinari - Wilmar de Olivera Molinar - 1095 |
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500,00 |
27/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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200,00 |
03/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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300,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.