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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MATHEUS INFORMÁTICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 121 Data de lançamento: 15/01/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 HD NB 500GB P/ NOOT BOOK, DE USO DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 279,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 HD NB 500GB P/ NOOT BOOK, DE USO DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. 279,00
15/01/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 HD NB 500GB P/ NOOT BOOK, DE USO DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. 279,00
28/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 279,00
TOTAL 279,00 279,00 279,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.